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2019年峄城区一般公共预算安排情况

来源: 峄城区政府办公室政务公开室 时间: 2019-02-06

全区一般公共预算收入安排90890万元,增长3.2%。其中:区本级收入安排59751万元,镇(街)级收入安排31139万元。

一般公共预算收入安排90890万元,加上税收返还、转移支付补助、结算补助、上年结转收入、专项补助、债券收入等177327万元,全区总财力268217万元。全区一般公共预算支出安排237123万元,债务还本支出安排12754万元,上解支出安排18340万元,预算安排收支平衡。其中区本级总财力225916万元,减去债务还本支出12754万元、上解支出13656万元,可安排支出199506万元。

按收支平衡的原则,区本级一般公共预算支出安排199506万元。具体支出项目安排如下:一般公共服务支出15240万元,国防及公共安全支出14100万元,教育支出52170万元,科学技术支出900万元,文化旅游体育与传媒支出2075万元,社会保障和就业支出26695万元,卫生健康支出28369万元,节能环保支出3190万元,城乡社区支出10658万元,农林水支出15000万元,交通运输支出5350万元,资源勘探信息等支出2560万元,商业服务业等支出2400万元,援助其他地区支出140万元,自然资源海洋气象等支出1177万元,住房保障支出12765万元,粮油物资储备支出1100万元,灾害防治及应急管理支出580万元,预备费5000万元,其他支出37万元。 




2019年峄城区一般公共预算安排情况

发布时间: 2019-02-06    来源: 峄城政务公开办公室

全区一般公共预算收入安排90890万元,增长3.2%。其中:区本级收入安排59751万元,镇(街)级收入安排31139万元。

一般公共预算收入安排90890万元,加上税收返还、转移支付补助、结算补助、上年结转收入、专项补助、债券收入等177327万元,全区总财力268217万元。全区一般公共预算支出安排237123万元,债务还本支出安排12754万元,上解支出安排18340万元,预算安排收支平衡。其中区本级总财力225916万元,减去债务还本支出12754万元、上解支出13656万元,可安排支出199506万元。

按收支平衡的原则,区本级一般公共预算支出安排199506万元。具体支出项目安排如下:一般公共服务支出15240万元,国防及公共安全支出14100万元,教育支出52170万元,科学技术支出900万元,文化旅游体育与传媒支出2075万元,社会保障和就业支出26695万元,卫生健康支出28369万元,节能环保支出3190万元,城乡社区支出10658万元,农林水支出15000万元,交通运输支出5350万元,资源勘探信息等支出2560万元,商业服务业等支出2400万元,援助其他地区支出140万元,自然资源海洋气象等支出1177万元,住房保障支出12765万元,粮油物资储备支出1100万元,灾害防治及应急管理支出580万元,预备费5000万元,其他支出37万元。